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Vorlage - 2017/0186  

Betreff: Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Sehnde 2018
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:FD Kindertagesstätten und Jugend   
Beratungsfolge:
Fachausschuss Kindertagesstätten und Jugend Vorberatung
04.09.2017 
Sitzung des Fachausschusses Kindertagesstätten und Jugend geändert beschlossen   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
28.09.2017 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde zur Kenntnis genommen     

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n
Anlagen:
Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Sehnde 2018
Anlage 1 Überblick über das Betreuungsangebot in Sehnde
Anlage 2 Geburtenentwicklung und Versorgung der Kitakinder in Sehnde
Anlage 3 Geburtenentwicklung und Versorgung der Krippenkinder in Sehnde

Beschlussvorschlag:

a) Der Fachausschuss Kindertagesstätten und Jugend empfiehlt den Beschluss zu c) zu fassen

 

b) Der Verwaltungsausschuss empfiehlt den Beschluss zu c) zu fassen

 

c) Der Rat der Stadt Sehnde beschließt:

 

  1. Die Ausweitung der Dreivierteltagsbetreuung mit folgenden Maßnahmen:
    1. Erweiterung 15:00 Uhr Betreuung Kita Im Bosenkamp von 10 auf 25 Betreuungsplätze
    2. Erweiterung der 14:00 Uhr Gruppe in der Kita Südtorfeld in eine 15:00 Uhr Gruppe
    3. Erweiterung 14:00 Uhr Betreuung in der Kita Ilten Berliner Straße von 10 auf 25 Plätze

Aufwendungen:

Erträge:

 

7.300,00 €

1.100,00 €

Kita Im Bosenkamp

12.200,00 €

2.200,00 €

Kita Südtorfeld

5.600,00 €

1.500,00 €

Kita Berliner Str.

 

 

 

25.100,00 €

4.800,00 €

Gesamt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. In Hinblick auf den Stufenplan des Landes Niedersachsen, die wöchentlichen Stunden der Drittkräfte in allen finanzhilfefähigen Krippengruppen (mind. 11 Kinder zum Stichtag 01.10. in einer Gruppe) zum Kita-Jahr 2018/2019 (01.08.2018) von derzeit 26 Stunden auf 29 Stunden anzuheben.

Insgesamt bedeutet dies bei 11 Drittkräften Mehraufwendungen im Bereich der Personalkosten in Höhe von ca. 31.000,00 €, demgegenüber stehen höhere Erträge durch die steigende Finanzhilfe in Höhe von ca. 29.300,00 € je Drittkraft. In Summe bedeutet dies höhere Personalaufwendungen von ca. 35.200,00 € und höhere Erträge von ca. 33.000,00 €.

 

 

  1. Eine Erhöhung der Springkraftstunden um 45 Wochenarbeitsstunden zum 01.10.2017, um den gesetzlichen Empfehlungen zu den Vertretungskapazitäten im Kita-Bereich zu entsprechen. Dies bedeutet einen Personalmehraufwand in Höhe von ca. 55.000,00 € (anteilig in 2017: ca. 13.800,00 €).

 

  1. Aufgrund der zusätzlichen Kitagruppen mit insgesamt 62 Betreuungsplätzen eine Stundenerhöhung im Umfang von einer Stunde zum 01.01.2018 in der Kita-Verwaltung. Es ergeben sich zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von ca. 1.300,00 € jährlich.

 

  1. Die Verlängerung des Mietvertrages der mobilen Raumeinheit für den Hort Regenbogen auf dem Schulhof der Wilhelm-Raabe-Schule in Ilten um weitere zwei Jahre bis zum Ende des Kitajahres 2019/20 (31.07.2020). Die monatlichen Mietkosten betragen für die gesamte Anlage 4.426,80 € und damit jährlich 53.121,60 € (anteilig in 2018: 17.707,20 €).

 

  1. Die Verwaltung mit der Planung der konkreten Umsetzung der in der Kitabedarfsplanung beschriebenen zweigruppigen Erweiterung der Kita Hugo-Remmert-Straße in Ilten zu beauftragen.

 

  1. Die Erteilung eines Planungsauftrags an die Infrastruktur Sehnde GmbH durch die Verwaltung zur Deckung des Raumbedarfs für den Hort Kunterbunt, wenn die derzeitigen Räumlichkeiten in der Astrid-Lindgren-Grundschule aufgrund steigender Schülerzahlen zum Schuljahr 2019/2020 nicht mehr zur Verfügung stehen.

 

  1. Die Erteilung eines Planungsauftrags inklusive Prüfung des Standortes Kirchengrundstück in der Mittelstraße an die Infrastruktur Sehnde GmbH durch die Verwaltung zur Deckung des Raumbedarfs für zusätzliche Krippen- und Kitaplätzen in Sehnde-Mitte durch steigende Kinderzahlen aufgrund der Baugebiete.

 

 


Sachverhalt:

Die Stadt Sehnde präsentiert einmal jährlich im Rahmen ihrer Gesamt- und Planungsverantwortung unter Berücksichtigung der bundes- und landesrechtlichen Vorgaben den Bericht über die Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Der Bericht gibt als Bestandsaufnahme für das Kita-Jahr 2017/2018 einen Überblick über die Versorgungssituation der Kindertagesbetreuung im Zuständigkeitsbereich. Er dient als Planungs- und Steuerungsinstrument für die Stadt beim Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege.

 

Der durch die Geburtenzunahme, Zuwanderung und Zuzüge bedingte Bevölkerungsanstieg macht einen weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung unumgänglich. Nach Jahren, in denen die Anzahl der Kinder stagnierte oder sogar leicht rückläufig war, ist nunmehr eine Trendwende eingetreten. Durch eine Zunahme der Geburten, aber auch durch die Zuwanderung aus dem In- und Ausland von Familien mit jungen Kindern hat die Anzahl der 0 bis 10-Jährigen in nur einem Jahr von Ende 2015 bis Ende 2016 um fast 1.200 Kinder bzw. 2,8% in der Region Hannover zugenommen.

Zu dem sozialen Wandel, der nach wie vor zu einer wachsenden Nachfrage nach frühkindlicher Bildung und Betreuung führt, kommt nun auch noch der demografische Wandel hinzu. Beide Faktoren zusammengenommen führen dazu, dass die Kitabedarfsplanung ein großes Feld mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren ist, das nur sehr schwer planbar ist.

 

Im Oktober dieses Jahres wird die Anzahl der Betreuungsplätze über 1000 steigen und sich im Januar 2018 mit der zweiten Krippengruppe in der Kita Höver auf 1037 Plätze belaufen. Hieran wird die Ausbau der Kindertagesbetreuung sehr deutlich. Die bedarfsgerechte Planung von Betreuungsangeboten für Mädchen und Jungen vom ersten Lebensjahr bis zum Abschluss der vierten Klasse wird auch weiterhin anhalten und in den kommenden Jahren stark durch die demographische Entwicklung in der Stadt Sehnde beeinflusst werden.

 

Die vorliegende Planung stellt daher die vorhandenen Kapazitäten für den Bereich der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege vor, erläutert die prognostizierte Bedarfssituation, analysiert die Versorgungssituation und zeigt die notwendigen Maßnahmen auf.

 

Die folgende Tabelle stellt einen Gesamtüberblick der Aufwendungen und Erträge in Verbindung mit den jeweiligen Maßnahmen dar.

 

Aufwendungen:

Erträge:

 

25.100,00 €

4.800,00 €

Erweiterung Dreivierteltagsbetreuung

35.200,00 €

33.000,00 €

Stundenerhöhung Drittkräfte

55.000,00 €

 

Erhöhung Springkraftstunden

53.121,60 €

 

Mietkosten mobile Raumeinheit Hort Ilten

 

 

 

168.400,00 €

37.800,00 €

 

 

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

 

37.800,00 €

Aufwendungen

 

168.400,00 €

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

 

37.800,00 €

Auszahlungen

 

168.400,00 €

 

 


Anlage/n:

Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Sehnde 2018 mit der

  • Anlage 1 Überblick über das Betreuungsangebot in Sehnde
  • Anlage 2 Geburtenentwicklung und Versorgung der Kitakinder in Sehnde
  • Anlage 3 Geburtenentwicklung und Versorgung der Krippenkinder in Sehnde

 

 

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 5 1 öffentlich Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Sehnde 2018 (597 KB)    
Anlage 2 2 öffentlich Anlage 1 Überblick über das Betreuungsangebot in Sehnde (23 KB)    
Anlage 3 3 öffentlich Anlage 2 Geburtenentwicklung und Versorgung der Kitakinder in Sehnde (23 KB)    
Anlage 4 4 öffentlich Anlage 3 Geburtenentwicklung und Versorgung der Krippenkinder in Sehnde (18 KB)    
Stammbaum:
2017/0186   Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Sehnde 2018   FD Kindertagesstätten und Jugend   Beschlussvorlage
2017/0186-1   Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Sehnde 2018   FD Kindertagesstätten und Jugend   Beschlussvorlage