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Vorlage - 2015/0132-2  

Betreff: Konzeption der Kinder- und Jugendarbeit in Sehnde und Personalentwicklung
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
  Bezüglich:
2015/0132
Federführend:FB 3 KiTas und Jugend   
Beratungsfolge:
Fachbereichsausschuss Kindertagesstätten und Jugend Vorberatung
18.05.2015 
Sitzung des Fachbereichsausschusses Kindertagesstätten und Jugend (offen)   
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Rat der Stadt Sehnde Entscheidung
04.06.2015 
Sitzung des Rates der Stadt Sehnde ungeändert beschlossen   

Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

Beschlussvorschlag:

a) Der Fachbereichsausschuss Kindertagesstätten und Jugend empfiehlt den Beschluss zu c) zu fassen

b)  Der Verwaltungsausschuss schlägt vor, den Beschluss zu c) zu fassen

c)  Der Rat der Stadt Sehnde

beschließt das vorliegende Finanzierungskonzept für die Stellenaufstockung im SG 3.3 (Kinder- und Jugendtreff) um 30 Wochenarbeitsstunden nach Beendigung der Elternzeitvertretung.

 

 


Sachverhalt:

In der BV Nr. 2015/0132 ist bereits die derzeitige bzw. zukünftige Personalsituation im Kinder- und Jugendtreff Sehnde dargestellt.

 

Im vergangenen Jahr war die Leitungsstelle des KiJu-Treffs bedingt durch Elternzeit vakant.  Eine befristete Neubesetzung konnte erfolgreich vorgenommen werden.

Die Reduzierung der Leitungsstelle um 19 Stunden bedingt durch die Beendigung der Elternzeit in 2015 würde eine neue Arbeitsorganisation mit Reduzierung der Angebote sowie Öffnungszeiten des Kinder- und Jugendtreffs bedeuten, um die in 2014 vorgenommene Ausweitung der verlässlichen Ferienbetreuung zu gewährleisten.

Weiterhin steht in naher Zukunft erneuter Personalwechsel durch Ruhestand an. Bedingt durch den Fachkräftemangel und der Entwicklung des Arbeitsmarktes vom Anbieter- zum Nachfragemarkt wird die Neubesetzung mit qualifiziertem Personal in einem Arbeitsgebiet, das durch Arbeitszeiten ausschließlich im Nachmittags- und Abendbereich eher unattraktiv ist, erheblich erschwert.

 

Um qualifiziertes und leistungsstarkes Personal zu halten und langfristig für die Stadt Sehnde zu gewinnen, empfiehlt sich die Aufstockung der vorhandenen Stellen um 30 Wochenstunden und damit einhergehend die Einrichtung einer weiteren Stelle im Kinder- und Jugendtreff. Im Gegenzug würde eine Vollzeitstelle nach Eintritt in den Ruhestand voraussichtlich im Jahr 2018 nicht neu besetzt werden. Die hierfür notwendigen Personalaufwendungen belaufen sich in 2015 auf voraussichtlich 8700,00 Euro und ab 2016 auf 38.800 Euro jährlich.

 

Der Beschlussvorschlag wurde im Fachbereichsausschuss Kindertagesstätten und Jugend dahingehend erweitert, dass die Verwaltung ein entsprechendes Finanzierungskonzept vorzulegen hat (BV Nr. 2015/0132-1).

Es wird folgendes Finanzierungskonzept vorgeschlagen:

 

Finanzierungskonzept Stellenaufstockung Kinder- und Jugendtreff

 

39 Stunden SozialarbeiterIn: 38.800,00 €

 

    9 Std. laut Ratsbeschluss 19.12.2013, BV 0283/2013/09

    10 Std. ab 1.10.15 durch Rückkehr aus Elternzeit mit Stundenreduzierung unbesetzt

 

Restfinanzierung der übrigen 20 Std. = ca. 26.000,00 €

  1. Personalentwicklungskonzept, Maßnahme „Stundenpool“ 5 Std. ErzieherIn, 5 Std. SozialassistentIn für die Aufwertung von unattraktiven Stellen (s. BV 2014/0102) für drei Jahre von 2016 -2018 einstellen.

    10.900,00 €

 

  1. 10 Std. SozialpädagogeIn für Sozialarbeit Asylbewerber mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit von 2016 – 2018 reservieren

    12.900,00 €

_______________________

23.800,00 €

 

Restbetrag: 2200,00 € als zusätzliche Personalaufwendung jeweils für 2016 bis 2018 (gesamt: 6600,00 €)

 

 

Auf diesem Weg kann eine Wissensstafette und damit ein umfassender Wissenstransfer ermöglicht werden, so dass individuelles Wissen erfahrener Mitarbeiter, die ausscheiden, gesichert wird und eine reibungslose Übergabe von Aufgaben erfolgt. Zudem kann leistungsstarkes Personal dauerhaft für die Stadt Sehnde gewonnen werden.

 

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

Aus der Drucksache ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

s.o. Finanzierungskonzept

Ja:

X

 

Nein:

 

 

Ergebnishaushalt

Verfügbar

Benötigt

Erträge

 

 

Aufwendungen

 

2200,00 €

6600,00 € (2015 – 2018)

Finanzhaushalt

Verfügbar

Benötigt

Einzahlungen

 

 

Auszahlungen

 

 

 

 


Anlage/n:

 

 

 

Stammbaum:
2015/0132   Konzeption der Kinder- und Jugendarbeit in Sehnde und Personalentwicklung   FB 3 KiTas und Jugend   Beschlussvorlage
2015/0132-1   Konzeption der Kinder- und Jugendarbeit in Sehnde und Personalentwicklung   FB 3 KiTas und Jugend   Beschlussvorlage
2015/0132-2   Konzeption der Kinder- und Jugendarbeit in Sehnde und Personalentwicklung   FB 3 KiTas und Jugend   Beschlussvorlage